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内蒙古自治区外事办公室本级2022年单位预算公开报告

时间:2022-02-11 浏览量:

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.国有资本经营预算支出表

10.部门项目支出

11.项目绩效目标表

12.政府采购预算表


 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能职责

(一)贯彻执行党中央对外工作方针政策和国家有关法律法规以及自治区党委、政府关于外事工作的安排部署;研究拟订自治区外事工作制度和工作规划;组织开展全区外事工作调查研究工作。

(二)负责贯彻执行,协调推进自治区对外交流合作规划和部署,并对自治区外事工作履行综合归口管理职能,负责向自治区党委、政府报送全区重要外事问题的请示、报告。

(三)监督检查全区贯彻执行外事工作方针、政策和有关法律法规的情况;对执行中出现的问题及违反外事纪律的重大事件提出处理意见;负责处理或协助处理全区重大涉外事务。

(四)协调自治区重大外事工作、涉外活动和国际合作交流工作,组织接待来自治区访问的重要外宾;指导全区涉外礼宾礼仪工作。

(五)负责全区因公派遣出国(境)团组审核审批工作,颁发、管理因公护照和赴港澳通行证等。

(六)牵头组织有关部门和地区管理边界事务。负责领事工作。

(七)指导内蒙古自治区人民对外友好协会的工作;指导全区民间对外友好交往工作。

(八)配合有关部门做好对外宣传和群众性外事教育工作。

(九)协调推动自治区与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流与合作。

(十)承办中央外事部门和自治区党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,自治区外事办公室包括11个处室。

外办本级行政编制44人、实有38人、离休人员2人、退休人员43人。

 

第二部分   2022年单位预算安排情况说明

 

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算1497.06万元 ,比2021年预算减少159.71万元,下降9.6%,主要是由于项目预算到二级事业单位,本级预算减少。

支出预算1497.06万元,比2021年预算减少159.71万元,下降9.6%,主要是由于项目预算到二级事业单位,本级预算减少。

(一)单位预算收入情况说明

单位预算收入1497.06万元,其中:一般公共预算拨款收入1474.99万元,占比98.53 %;上年结转22.08万元,占比1.47%。

(二)单位预算支出情况说明

单位预算支出1497.06万元,其中:基本支出971.99万元,占比64.93%;项目支出525.08万元,占比35.07%。

主要用于机构运转、业务活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1497.06万元,包括:一般公共预算财政拨款1474.99万元,上年结转22.08万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类1215.56万元,主要用于机构运转、业务活动等方面支出。

2、社会保障和就业类169.04万元,比上年预算数减少18.76万元。主要用于离休人员工资发放以及在职人员养老保险和职业年金的缴纳。

3、医疗卫生与计划生育支出61.90万元,比上年预算数减少0.01万元。主要用于在职人员医疗保险的缴纳。

4住房保障支出50.56万元,比上年预算数减少2.85万元。要用于在职人员住房公积金的缴纳。

(四)一般性支出预算安排情况

本单位2022年度一般性支出预算安排为668.99万元。其中:商品和服务支出经费安排601.27万元,资本性支出费安排67.72万元

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

外办本级财政拨款2022年度三公经费预算197.52万元。比上年预算减少10.18万元,下降4.69%。其中:外宾接待费103万元、因公出国(境)经费76万元、公务用车运行维护费18.52万元。均未超过上年度预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年,我办本级机关运行经费财政拨款预算157.92万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额67.72万元,其中:政府采购货物预算67.72万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末,共有车辆6辆, 其中:老干部用车1辆,实物保障用车1辆,边界特种用车3辆,保留车辆1辆等,无单位价值200万元以上大型设备。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况。

2022年,填报绩效目标的预算项目6个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的33.33%。公开填报绩效目标的项目支出预算285万元,占全部项目支出预算的56.66%。其余项目涉密。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:白莉英        联系电话:0471-4824319

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开表

外办本级2022预算批复